889473-157-SE26Recepción conforme
SC 6711 - CDP 006 - Servicio de seguridad Campus Deportivo. Desde 889473-20-LP26
- Total
- $131.376.000
- Neto
- $110.400.000
- Impuestos
- $20.976.000
Solicitado por Pedro Segura - Marcela Tapia CC: 113021001 Asignación Presupuestaria: A.2.6.23 - Otros Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019
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