889473-128-SE25Aceptada
sc 2398 - CDP 4737- 889473-188-LP24
- Total
- $2.300.000
- Neto
- $1.932.773
- Impuestos
- $367.227
Descripción
Solicitado por Macarena Pérez cc110011034 B.4.1.1 - Compra de Maquinar * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019 despacho Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
- Proveedor
- COBIAN MEDICAL SPA76.590.182-0
- Licitación de origen
- 889473-188-LP24
Proceso
- Creación20-01-2025
- Envío a proveedor21-01-2025
- Aceptación24-01-2025