889473-124-SE25Recepción conforme
sc 2398 - CDP 4737 - 889473-188-LP24
- Total
- $43.677.956
- Neto
- $36.704.165
- Impuestos
- $6.973.791
Solicitado por Macarena Pérez cc110011034 B.4.1.1 - Compra de Maquinar * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl 56-2-29030019 despacho Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua
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