889473-12-SE26Recepción conforme

SC 6090 - CDP 5381-Artículos tecnológicos URO 21991

Total
$4.476.185
Neto
$3.761.500
Impuestos
$714.685
Descripción

Solicitado por Sebastián Lizama cc 110011008 - URO 21991 - Fortalecimiento pre y posgrado B.4.1.2 - Compra de Equipos Computacionales Al momento de Facturar, la OC debe estar en estado aceptada, de lo contrario factura será rechazada automáticamente. Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019 despacho Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Proveedor
INGENIERIA ALVEAL.CL SPA76.490.452-4
Licitación de origen
889473-93-R126
Proceso
  1. Creación
    08-01-2026
  2. Envío a proveedor
    09-01-2026
  3. Aceptación
    19-01-2026