886954-8075-SE23Recepción conforme
JELONET CAJA Y SOBRE
- Total
- $665.115
- Neto
- $558.920
- Impuestos
- $106.195
Descripción
OCTUBRE//VARIAS UNIDADES//CONVENIO DE SUMINISTROS VARIOS INSUMOS PARA EL HGGB 2023 DESDE 886954-82-LQ23//Los productos deberán ser enviados a Bodega de Insumos sólo con Factura señalando ID de la orden de compra asociada. Se debe facturar con condición de pago a crédito. Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com. Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente. *Casilla de envío Archivos XML de Facturas dipresrecepcion@custodium.com *En sección referencia 801 indicar ID de la Orden de Compra Mercado Público (nombre y número//LLEGADA EN 2 DIAS HABILES
Partes
- Organismo comprador
- HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
- Proveedor
- BSN Medical76.186.732-6
- Licitación de origen
- 886954-82-LQ23
Proceso
- Creación27-09-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor17-10-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación17-10-2023, 12:00 a. m.