NORMALIZACION Y MANTTO. CON INST. ELECTRICAS K9 (883-73-LE24)
- Total
- $41.888.000
- Neto
- $35.200.000
- Impuestos
- $6.688.000
PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS CORRIDOS, PREVIA COORDINACIÓN CON LOS INSPECTORES FISCALES: LEONARDO ROJAS MAIL: LROJASA@DGAC.GOB.CL, RICARDO ALLENDE, MAIL:RICARDO.ALLENDE@DGAC.GOB.CL EL PROVEEDOR PODRÁ SER OBJETO DE LA APLICACIÓN DE MULTAS POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCION EN LA FECHA CORRESPONDIENTE. ESTA INSTITUCIÓN RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART. 37, LEY 16.752) LA FACTURA SERÁ PAGADA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN CONFORME. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE SOLO CUANDO LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A PLENA CONFORMIDAD, DE LO CONTRARIO ESTA SERA RECHAZADA. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR AL: dte.recepcion@dgac.cl DEBE INCLUIR EL No DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA
- Organismo comprador
- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
- Proveedor
- CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS EIRL76.166.891-9
- Licitación de origen
- 883-73-LE24
- Creación16-10-2024
- Envío a proveedor16-10-2024
- Aceptación20-10-2024