Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 874750-147-COT23
- Total
- $1.850.212
- Neto
- $1.554.800
- Impuestos
- $295.412
Memo N° 173 CDP N° 209 Res. Ex. N° 1241 (Aprueba O.C.) Días de entrega: 5 días desde la aceptación de O.C. Lugar: Calle Carlos Wood N° 480, Hospital de Porvenir. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 hrs. y 14:00 a 15:30 hrs. Coordinar con Eduardo Levill al fono 612452304 (SE RECEPCIONARÁ MERCADERIA CON GUIA Y SOLO SI OC ESTA ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO). Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS/SERVICIOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o Dpto. Contabilidad y Presupuesto del Hospital según corresponda a los 30 días y/o la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES)
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- ELEMEC LTDA.76.715.440-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación28-07-2023
- Envío a proveedor28-07-2023
- Aceptación29-07-2023