ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-36-L123
- Total
- $392.645
- Neto
- $329.954
- Impuestos
- $62.691
ELEMENTOS DE AUDIO DESDE 874750-36-L123 Memo N°148 CDP N° 208 Res. Ex. N° 1099 (Aprueba Bases); Res. Ex. N° 1243 (Aprueba O.C.) Días de entrega: 9 días desde la aceptación de O.C. Lugar: Calle Carlos Wood N° 480, Hospital de Porvenir Coordinar con departamento de Abastecimiento o al fono 612452310. Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS/SERVICIOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o de acuerdo con lo establecido en Oficio Circular N°14 de la Dirección de Presupuesto, a contar del 10 de marzo de 2023 y durante 180 días, el pago lo deberá realizar el Hospital de Porvenir, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley N°21.131.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SPA77.629.767-4
- Licitación de origen
- 874750-36-L123
- Creación27-07-2023
- Envío a proveedor31-07-2023
- Aceptación01-08-2023