ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-31-L123
- Total
- $4.153.100
- Neto
- $3.490.000
- Impuestos
- $663.100
Memo N°84 Jefatura Control Centralizado CDP N°193 Res. Ex. N°1018(Aprueba Bases); Res. Ex. N°1152(Aprueba O.C.) Dirección: Calle Carlos Wood N° 480, Hospital de Porvenir Coordinar el servicio con Diego Herrera Gauquio al Fono: 61-2452313 Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS/SERVICIOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o de acuerdo con lo establecido en Oficio Circular N°14 de la Dipres, a contar del 10 de marzo de 2023 y durante 180 días, el pago lo deberá realizar el Hospital de Porvenir, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley N°21.131.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- AyT Ingenieria SpA76.692.243-0
- Licitación de origen
- 874750-31-L123
- Creación11-07-2023
- Envío a proveedor14-07-2023
- Aceptación17-07-2023