ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-20-R123
- Total
- $1.741.021
- Neto
- $1.463.043
- Impuestos
- $277.978
MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS. DESDE 874750-20-R123 Memo N° 89 CDP N° 181 Res. Ex. N° 803 (Aprueba Bases); Res. Ex. N° 1033 (Aprueba O.C.) Días de entrega: 9 días desde la aceptación de O.C. Lugar: Calle Carlos Wood N° 480, Hospital de porvenir. coordinar con Ricardo Gallardo al fono 612452310. Factura Electrónica: Formato XML a dipresrecepcion@custodium.com (dentro de las primeras 48 horas desde la emisión del documento); Copia en PDF a contabilidad.porvenir@redsalud.gov.cl (FACTURAR LUEGO DE RECEPCIÓN CONFORME DE PRODUCTOS/SERVICIOS. SE RECHAZARÁ FACTURACIÓN ANTICIPADA) Pago: Las obligaciones devengadas del Hospital de Porvenir serán pagadas por la TGR o de acuerdo con lo establecido en Oficio Circular N°14 de la Dirección de Presupuesto, a contar del 10 de marzo de 2023 y durante 180 días, el pago lo deberá realizar el Hospital de Porvenir, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley N°21.131.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5
- Licitación de origen
- 874750-20-R123
- Creación22-06-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-06-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación27-06-2023, 12:00 a. m.