62525 - ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-199-L122
- Total
- $323.499
- Neto
- $271.848
- Impuestos
- $51.651
Detalle del Proyecto: ? Código Proyecto PS: 1337 ? Código Mineduc: USA1999_2_4_1. Detalle Unidad Requirente: ? Persona de contacto: Iván Jiménez Maturana ? Correo: ivan.jimenez.m@usach.cl ? Número de contacto: 9-6779459 ? Dirección de despacho: Obispo Manuel Umaña 050, Alameda Vereda Norte, Estación Central Factura debe ser enviada a usach_dte@paperless.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de Compra, de acuerdo a normativa vigente. El número de la Orden de Compra deberá venir incorporado en campo 801 GIRO UNIVERSIDAD: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDAD PÚBLICAS (FAVOR CONSIDERAR SINO SE RECHAZA FACTURA Y DEBERÁ SER GESTIONADA NUEVAMENTE) Se solicita también facturar posterior a la aceptación de orden de compra en MP y despacho del bien y/o servicio, indicar cuenta corriente y banco en donde se puede hacer efectivo el pago.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- INGENERIA E INVERSIONES QUINTERO SPA77.479.439-5
- Licitación de origen
- 867990-199-L122
- Creación06-12-2022
- Envío a proveedor06-12-2022
- Aceptación07-12-2022