867990-922-SE22Recepción conforme

62525 - ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-199-L122

Total
$1.408.956
Neto
$1.183.997
Impuestos
$224.959
Descripción

Detalle del Proyecto: ? Código Proyecto PS: 1337 ? Código Mineduc: USA1999_2_4_1. Detalle Unidad Requirente: ? Persona de contacto: Iván Jiménez Maturana ? Correo: ivan.jimenez.m@usach.cl ? Número de contacto: 9-6779459 ? Dirección de despacho: Obispo Manuel Umaña 050, Alameda Vereda Norte, Estación Central Factura debe ser enviada a usach_dte@paperless.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de Compra, de acuerdo a normativa vigente. El número de la Orden de Compra deberá venir incorporado en campo 801 GIRO UNIVERSIDAD: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDAD PÚBLICAS (FAVOR CONSIDERAR SINO SE RECHAZA FACTURA Y DEBERÁ SER GESTIONADA NUEVAMENTE) Se solicita también facturar posterior a la aceptación de orden de compra en MP y despacho del bien y/o servicio, indicar cuenta corriente y banco en donde se puede hacer efectivo el pago.

Partes
Proveedor
TECRAM SPA77.362.051-2
Licitación de origen
867990-199-L122
Proceso
  1. Creación
    06-12-2022
  2. Envío a proveedor
    06-12-2022
  3. Aceptación
    08-12-2022