CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE SOPORTES PUBLICITARIOS
- Total
- $81.892.587
- Neto
- $68.817.300
- Impuestos
- $13.075.287
CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE SERVICIO SOPORTES PUBLICITARIOS EN METRO S.A PARA LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y APRUEBA CONTRATO. CDP76245 CC102 - RES 87161 5/11/2024 DEPTO DE ADMISIÓN. Código Proyecto PS: 1787 - Código Mineduc USA2455_VRA_ADM_2024. Correo de contacto: paola.valdivia@usach.cl Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. · **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. · En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. · Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- MASSIVA77.022.910-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación21-11-2024
- Envío a proveedor21-11-2024
- Aceptación02-12-2024