ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-1-L124
- Total
- $521.875
- Neto
- $438.550
- Impuestos
- $83.325
Insumos de merchandising_CDP_70264_CC_102. DESDE 867990-1-L124 ========== CODIGOS PROYECTO: POE2023_DTG1 - USA2255 Dirección: Facultad Tecnológica, Avda. El Belloto 3735, Estación Central, 1er piso, oficina 122. Contacto: Francia Gutiérrez Toloza - Teléfono: 227180530 - Correo: Francia.gutierrez@usach.cl ========== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. - Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- CAMILA MONTSERRAT VERA ÁLVAREZ19.839.682-6
- Licitación de origen
- 867990-1-L124
- Creación20-03-2024
- Envío a proveedor20-03-2024
- Aceptación23-03-2024