867990-62-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-1-L124

Total
$521.875
Neto
$438.550
Impuestos
$83.325
Descripción

Insumos de merchandising_CDP_70264_CC_102. DESDE 867990-1-L124 ========== CODIGOS PROYECTO: POE2023_DTG1 - USA2255 Dirección: Facultad Tecnológica, Avda. El Belloto 3735, Estación Central, 1er piso, oficina 122. Contacto: Francia Gutiérrez Toloza - Teléfono: 227180530 - Correo: Francia.gutierrez@usach.cl ========== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. - Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. • Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Partes
Proveedor
CAMILA MONTSERRAT VERA ÁLVAREZ19.839.682-6
Licitación de origen
867990-1-L124
Proceso
  1. Creación
    20-03-2024
  2. Envío a proveedor
    20-03-2024
  3. Aceptación
    23-03-2024