ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-135-L123
- Total
- $2.641.800
- Neto
- $2.220.000
- Impuestos
- $421.800
Servicios de catering_CDP_68513_CC_102. DESDE 867990-135-L123. ============= Código Proyecto PS: 1508 Código Mineduc: USA 2255, POE2023_DIQYB2. Persona de contacto: Pablo Donoso García.-r ó IP: 227181827 Email: pablo.donosoga@usach.cl Dpto. /Facultad: Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, Universidad de Santiago de Chile. Lugar de despacho: Edificio ESID de la Universidad de Santiago de Chile, previa coordinación con el Sr. Pablo Donoso García. ============= Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- MARCELA VERONICA76.821.379-8
- Licitación de origen
- 867990-135-L123
- Creación17-10-2023
- Envío a proveedor17-10-2023
- Aceptación17-10-2023