ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-201-LE23
- Total
- $11.490.201
- Neto
- $9.655.631
- Impuestos
- $1.834.570
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE SOPORTE PARA USACH DESDE 867990-201-LE23. ========== USA2255 - POC2023_DII3 Contactos: Óscar Vásquez / Carolina Arriaza E.-Teléfono: +56 2 2718 4244 Correo: oscar.vasquez@usach.cl / carolina.arriaza@usach.cl ===================== Dirección de despacho: Av. Víctor Jara 3769. Departamento de Ingeniería Industrial - Universidad de Santiago de Chile. ============= Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. - Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110 Nombre: Óscar V
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- XI COMPUTER CHILE SPA77.024.967-8
- Licitación de origen
- 867990-201-LE23
- Creación14-03-2024
- Envío a proveedor14-03-2024
- Aceptación15-03-2024