867990-59-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-201-LE23

Total
$11.490.201
Neto
$9.655.631
Impuestos
$1.834.570
Descripción

ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE SOPORTE PARA USACH DESDE 867990-201-LE23. ========== USA2255 - POC2023_DII3 Contactos: Óscar Vásquez / Carolina Arriaza E.-Teléfono: +56 2 2718 4244 Correo: oscar.vasquez@usach.cl / carolina.arriaza@usach.cl ===================== Dirección de despacho: Av. Víctor Jara 3769. Departamento de Ingeniería Industrial - Universidad de Santiago de Chile. ============= Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. - Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. • Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110 Nombre: Óscar V

Partes
Proveedor
XI COMPUTER CHILE SPA77.024.967-8
Licitación de origen
867990-201-LE23
Proceso
  1. Creación
    14-03-2024
  2. Envío a proveedor
    14-03-2024
  3. Aceptación
    15-03-2024