ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-122-LE23
- Total
- $16.957.500
- Neto
- $14.250.000
- Impuestos
- $2.707.500
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LABORATORIO DESDE 867990-122-LE23. ========== Código Proyecto PS: 1508-Código Mineduc: USA 2255, POE2023_DIMET1. Contacto: Alfredo Artigas / Isa Iribarren-Celular ó IP: 227183220/7183203 Email: alfredo.artigas@usach.cl / isa.iribarren@usach.cl Depto. de Ingeniería Metalúrgica.-Dirección: Av. El Belloto 3759, Estación Central ======== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. - Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- LABTECH HEBRO LIMITADA77.352.250-2
- Licitación de origen
- 867990-122-LE23
- Creación22-08-2024
- Envío a proveedor22-08-2024
- Aceptación23-08-2024