867990-46-SE24Recepción conforme

Contratación Servicio Mantención Infraestructura CDP 70378 - CC 102

Total
$5.999.236
Neto
$5.041.375
Impuestos
$957.861
Descripción

Contratación Servicio Mantención Infraestructura CDP 70378 - CC 102 . COORDINAR SERVICIO CON PAULINA HIDALGO, PAULINA.HIDALGO@USACH.CL. PS 1429, USA2188. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110

Partes
Licitación de origen
867990-204-L123
Proceso
  1. Creación
    29-02-2024
  2. Envío a proveedor
    29-02-2024
  3. Aceptación
    05-03-2024