867990-46-SE24Recepción conforme
Contratación Servicio Mantención Infraestructura CDP 70378 - CC 102
- Total
- $5.999.236
- Neto
- $5.041.375
- Impuestos
- $957.861
Contratación Servicio Mantención Infraestructura CDP 70378 - CC 102 . COORDINAR SERVICIO CON PAULINA HIDALGO, PAULINA.HIDALGO@USACH.CL. PS 1429, USA2188. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
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