867990-424-SE23Aceptada

Servidor de virtualización/CDP.63775 DE CC102

Total
$10.499.965
Neto
$8.823.500
Impuestos
$1.676.465
Descripción

Servidor de virtualización. Coordinar servicio con Raul Cardenas, raul.cardenas@usach.cl, 227180270. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801.

Partes
Proveedor
SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA76.763.624-5
Licitación de origen
867990-24-LE23
Proceso
  1. Creación
    22-08-2023
  2. Envío a proveedor
    22-08-2023
  3. Aceptación
    22-08-2023