867990-4-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-189-L123

Total
$2.531.674
Neto
$2.127.457
Impuestos
$404.217
Descripción

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CDP 69978 - CC 102 DESDE 867990-189-L123. =========== Código Proyecto PS: 1508 - Código Mineduc: USA 2255 POC2023_DFIS3. ============ Contacto: Sr. Miguel Pino Rozas - Celular ó IP: 227181213 - Email: miguel.pino.r@usach.cl - Dpto. /Facultad: Departamento de Física Despacho: Av. Víctor Jara 3493, Estación Central, Block B, 3er piso. Previa coordinación con la unidad solicitante. ============== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. • Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [có

Partes
Proveedor
JUEGOS MAGICOS76.102.918-5
Licitación de origen
867990-189-L123
Proceso
  1. Creación
    08-01-2024
  2. Envío a proveedor
    08-01-2024
  3. Aceptación
    11-01-2024