ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-189-L123
- Total
- $2.531.674
- Neto
- $2.127.457
- Impuestos
- $404.217
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - CDP 69978 - CC 102 DESDE 867990-189-L123. =========== Código Proyecto PS: 1508 - Código Mineduc: USA 2255 POC2023_DFIS3. ============ Contacto: Sr. Miguel Pino Rozas - Celular ó IP: 227181213 - Email: miguel.pino.r@usach.cl - Dpto. /Facultad: Departamento de Física Despacho: Av. Víctor Jara 3493, Estación Central, Block B, 3er piso. Previa coordinación con la unidad solicitante. ============== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [có
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- JUEGOS MAGICOS76.102.918-5
- Licitación de origen
- 867990-189-L123
- Creación08-01-2024
- Envío a proveedor08-01-2024
- Aceptación11-01-2024