ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-97-L124
- Total
- $2.261.000
- Neto
- $1.900.000
- Impuestos
- $361.000
Adquisición e Instalación de 20 camillas de atención clínica/CDP.75166 DE, CC 102 DESDE 867990-97-L124. ========== -Código Proyecto PS: 1429--Código Mineduc: USA2188. Proyecto UNICIT Contacto: Paulina Hidalgo- 966764302 -Email: paulina.hidalgo@usach.cl Despacho: Calle Andes N°4242, comuna de Quinta Normal. =========== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. - Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- LUIS GUILLERMO OLIVARES BURGOS9.414.021-8
- Licitación de origen
- 867990-97-L124
- Creación03-07-2024
- Envío a proveedor03-07-2024
- Aceptación04-07-2024