867990-322-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA 867990-20-L125 Pantalones y Poleras

Total
$5.054.168
Neto
$4.247.200
Impuestos
$806.968
Descripción

Compra de pantalones y poleras para el Campus de la Dirección de Gestión de Prorrectoría DESDE 867990-20-L125 PROYECTO SA2356_CAMPUS_UNIF.2025 Contacto Coordinación Entrega: Jaime González – Correo: jaime.gonzalez.pi@usach.cl – Fono: 97824 3793. Departamento de Campus Despacho AV. El Belloto 3580, Estación Central – Edificio Almacén Central Horario de Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 excepto horario de colación de 14:00 a 15:00 hrs. Proveedor deberá copiar en correo de envío de factura Correo: sonia.zamorano@usach.cl y sebastian.toro.m@usach.cl • La factura debe ser emitida contra entrega del bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl • El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la Orden de Compra. • Toda factura debe indicar el número de Orden de Compra (campo 801). • Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Un

Partes
Proveedor
TOPSAFE SPA77.184.417-0
Licitación de origen
867990-20-L125
Proceso
  1. Creación
    05-04-2025
  2. Envío a proveedor
    09-04-2025
  3. Aceptación
    11-04-2025