ORDEN DE COMPRA 867990-20-L125 Pantalones y Poleras
- Total
- $5.054.168
- Neto
- $4.247.200
- Impuestos
- $806.968
Compra de pantalones y poleras para el Campus de la Dirección de Gestión de Prorrectoría DESDE 867990-20-L125 PROYECTO SA2356_CAMPUS_UNIF.2025 Contacto Coordinación Entrega: Jaime González Correo: jaime.gonzalez.pi@usach.cl Fono: 97824 3793. Departamento de Campus Despacho AV. El Belloto 3580, Estación Central Edificio Almacén Central Horario de Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 excepto horario de colación de 14:00 a 15:00 hrs. Proveedor deberá copiar en correo de envío de factura Correo: sonia.zamorano@usach.cl y sebastian.toro.m@usach.cl La factura debe ser emitida contra entrega del bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la Orden de Compra. Toda factura debe indicar el número de Orden de Compra (campo 801). Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Un
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- TOPSAFE SPA77.184.417-0
- Licitación de origen
- 867990-20-L125
- Creación05-04-2025
- Envío a proveedor09-04-2025
- Aceptación11-04-2025