867990-263-SE23Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO/SOL.66239 DE CC102

Total
$2.359.803
Neto
$1.983.028
Impuestos
$376.775
Descripción

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO SOL. 66239 - CC 102 DESDE 867990-72-L123. COORDINAR SERVICIO CON Oscar Vásquez / Carolina Arriaza / 227184102 / oscar.vasquez@usach.cl / carolina.arriaza@usach.cl. Proyecto USA 2156_POP2022_DII_MCI1 SOL.66239 DE CC: 102; PS: 1478. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110

Partes
Proceso
  1. Creación
    04-07-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-07-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-07-2023, 12:00 a. m.