ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO/SOL.66239 DE CC102
- Total
- $2.359.803
- Neto
- $1.983.028
- Impuestos
- $376.775
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO SOL. 66239 - CC 102 DESDE 867990-72-L123. COORDINAR SERVICIO CON Oscar Vásquez / Carolina Arriaza / 227184102 / oscar.vasquez@usach.cl / carolina.arriaza@usach.cl. Proyecto USA 2156_POP2022_DII_MCI1 SOL.66239 DE CC: 102; PS: 1478. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA76.176.585-k
- Licitación de origen
- 867990-72-L123
- Creación04-07-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor04-07-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación12-07-2023, 12:00 a. m.