867990-26-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-197-L123

Total
$2.618.000
Neto
$2.200.000
Impuestos
$418.000
Descripción

CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - SEGÚN CDP 68696 - CC 102 DESDE 867990-197-L123. ======= Código Proyecto PS: 1494 - - Código Mineduc USA2193. -Contacto: Dante Henríquez - Diego Salazar / 227181311 - 227181705 UNIDAD DE EST. E INSTRUMENTOS DE VINCULACION CON EL MEDIO Despacho: Oficinas de la Unidad de Est. e Instrumentos, Av. Las Sophoras 175, Estación Central, Santiago. =============== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas.**Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. • • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, campo 801. OBS.: LA USACH ENTRA EN RECESO

Partes
Proveedor
DUAL SPA76.985.965-9
Licitación de origen
867990-197-L123
Proceso
  1. Creación
    18-01-2024
  2. Envío a proveedor
    18-01-2024
  3. Aceptación
    19-01-2024