ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-197-L123
- Total
- $2.618.000
- Neto
- $2.200.000
- Impuestos
- $418.000
CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - SEGÚN CDP 68696 - CC 102 DESDE 867990-197-L123. ======= Código Proyecto PS: 1494 - - Código Mineduc USA2193. -Contacto: Dante Henríquez - Diego Salazar / 227181311 - 227181705 UNIDAD DE EST. E INSTRUMENTOS DE VINCULACION CON EL MEDIO Despacho: Oficinas de la Unidad de Est. e Instrumentos, Av. Las Sophoras 175, Estación Central, Santiago. =============== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas.**Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, campo 801. OBS.: LA USACH ENTRA EN RECESO
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- DUAL SPA76.985.965-9
- Licitación de origen
- 867990-197-L123
- Creación18-01-2024
- Envío a proveedor18-01-2024
- Aceptación19-01-2024