ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-120-LE25
- Total
- $7.172.699
- Neto
- $6.027.478
- Impuestos
- $1.145.221
PANTALLAS INTERACTIVAS DEPTO. FILOSOFIA USACH. COORDINAR ENTREGA CON CESAR MONDACA M. - MARCELO DIAZ SOTO Celular ó IP: 2272184610 /2272184601 Email: cesar.mondaca@usach.cl / marcelo.diaz.s@usach.cl. Detalle del Proyecto: USA 2456_POC_DFIL2025 - USA2456 POE3_DFIL_2025, DATOS PARA LA OC EN PORTAL Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- AURA XD SPA76.359.312-6
- Licitación de origen
- 867990-120-LE25
- Creación27-04-2026
- Envío a proveedor27-04-2026
- Aceptación29-04-2026