867990-20-SE26Recepción conforme

Adquisición de equipos tecnológicos/CDP.88471 DE CC102

Total
$6.952.813
Neto
$5.842.700
Impuestos
$1.110.113
Descripción

Adquisición de equipos tecnológicos, COORDINAR SERVICIO CON ROMINA CONTENLA, rommina.contenla@usach.cl. Código Proyecto PS: 1788 USA2456_POE_FQYB3_2025 Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110

Partes
Proveedor
COMERCIAL AUSTIN SPA77.624.823-1
Licitación de origen
867990-176-L125
Proceso
  1. Creación
    08-01-2026
  2. Envío a proveedor
    08-01-2026
  3. Aceptación
    12-01-2026