867990-20-SE26Recepción conforme
Adquisición de equipos tecnológicos/CDP.88471 DE CC102
- Total
- $6.952.813
- Neto
- $5.842.700
- Impuestos
- $1.110.113
Adquisición de equipos tecnológicos, COORDINAR SERVICIO CON ROMINA CONTENLA, rommina.contenla@usach.cl. Código Proyecto PS: 1788 USA2456_POE_FQYB3_2025 Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
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