867990-1017-SE24Aceptada
CONTRATACIÓN DE SPOT AUDIOVISUAL CC75385 CC102
- Total
- $6.000.000
- Neto
- $5.042.017
- Impuestos
- $957.983
Descripción
CONTRATACIÓN DE SPOT AUDIOVISUAL . COORDINAR SERVICIO CON PAOLA VALDIVIA, PAOLA.VALDIVIA@USACH.CL. ADMISIÓN. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- FLORECE PRODUCCIONES SPA77.749.679-4
- Licitación de origen
- 867990-136-LE24
Proceso
- Creación16-12-2024
- Envío a proveedor16-12-2024
- Aceptación16-12-2024