867990-101-SE24Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS - SEGÚN CDP 72985 - CC 102
- Total
- $1.494.164
- Neto
- $1.255.600
- Impuestos
- $238.564
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. Código Proyecto PS: 1682. COORDINAR ENTREGA CON NIDIA COVARRUBIAS,nidia.covarrubia@usach.cl. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
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