ORDEN DE COMPRA DESDE 867990-173-L123
- Total
- $1.969.450
- Neto
- $1.655.000
- Impuestos
- $314.450
Equipos tecnologicos_CDP_68910_CC_102. DESDE 867990-173-L123. =========== =========== USA2255 - POC 2023_DIMIN4, Dirección de despacho: Sophoras 165 Estación Central, Depto . Ingeniería en Minas USACH. Contacto: Nombre: Michael Gamboa H - Teléfono: +569 67 88 1234 Correo: michael.gamboa@usach.cl. =============== Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110. ======= OBS. LA USACH ENTRA EN RECESO A CONTAR DEL 22 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 25 DE FEBRERO
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA TODOCLICK SPA76.977.985-K
- Licitación de origen
- 867990-173-L123
- Creación11-01-2024
- Envío a proveedor11-01-2024
- Aceptación12-01-2024