836575-78-SE19Recepción conforme

CHB REPARACION VFs BLOCK E D/102

Total
$4.066.373
Neto
$3.417.120
Impuestos
$649.253
Descripción

AVDA. ANTONIO VARAS Nº 1438, DEPTO. Nº 23, PROVIDENCIA RECEPCIONA FACTURA: SR. JORGE ESPINOZA ALVAREZ FONO: 227164230 FACTURAR A RAZON SOCIAL: COMANDO DE BIENESTAR RUT: 61.101.045-1, DIRECCION: AVDA. BERNARDO O”HIGGINS Nº 260, SANTIAGO, GIRO: ADM. PUBLI

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Marcela Alejandra76.299.022-9
Licitación de origen
836575-14-LQ18
Proceso
  1. Creación
    21-01-2019
  2. Envío a proveedor
    21-01-2019
  3. Aceptación
    21-01-2019