813685-261-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CORTINAS METÁLICAS

Total
$7.288.583
Neto
$6.124.860
Impuestos
$1.163.723
Descripción

EL PROVEEDOR AL ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA, ACEPTA TODO LO ESTIPULADO EN ANEXO DE COMPRA ÁGIL (revisar en sección adjuntos) ADQUISICIÓN SERÁ PAGADA CON RECURSOS LEY N° 21.722, LEY DE PRESUPUESTOS, IVA INCLUIDO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA, EL PROVEEDOR DEBE INDICAR CTA. CTE Y BANCO. ENTREGAR EN AVENIDA ERRAZURIZ N° 537 VAPARAÍSO, DE LUNES A VIERNES ENTRE 08:30 -12:00 HORA Y 13:30 – 16:00 HORAS. COPIA DE FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER REMITIDA AL CORREO: deptoab@dgtm.cl y NPARDO@dgtm.cl CONTACTO OC: NERY PARDO 56-32-2208267 npardo@dgtm.cl

Partes
Proveedor
CÉSAR ANTONIO MOLINA ROA11.484.058-0
Licitación de origen
813685-18-LE25
Proceso
  1. Creación
    26-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-12-2025, 12:00 a. m.