813-604-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 813-7-LR22

Total
$580.029
Neto
$487.419
Impuestos
$92.610
Descripción

PP 08 SUMINISTRO REACTIVOS SUBDEPTO ENF NO TRANSMIS DESDE 813-7-LR22 Se solicita dar aceptación a la orden de compra dentro de 24 horas desde que ésta ha sido enviada mediante Portal Favor enviar factura a la casilla 'dipresrecepcion@custodium.com', con copia a 'mdramirez@ispch.cl' y 'morellana@ispch.cl', y entregar factura en Oficina de Partes, indicando el número de orden de compra y guía de Despacho. Plazos de entrega y vigencia, indicados en Resolución Exenta adjunta. Para despachar/entregar el(los) producto(s) y/o servicio(s) contactarse con: Bodega General al fono: +56 22 575 5170-171 o por vía correo electrónico a 'jcorrea@ispch.cl', con copia a 'jsoto@ispch.cl' y 'monicar@ispch.cl'. Despachar con guía valorizada, indicando N° de Lote, fecha de vencimiento más certificados de análisis y fichas de seguridad de los insumos en cuestión, si corresponde. Téngase presente que de acuerdo al Art 63 del Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, se entenderá formalizada

Partes
Proveedor
GALENICA S A79.622.060-0
Licitación de origen
813-7-LR22
Proceso
  1. Creación
    17-04-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-04-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-04-2023, 12:00 a. m.