ORDEN DE COMPRA DESDE 813-7-LR22
- Total
- $580.029
- Neto
- $487.419
- Impuestos
- $92.610
PP 08 SUMINISTRO REACTIVOS SUBDEPTO ENF NO TRANSMIS DESDE 813-7-LR22 Se solicita dar aceptación a la orden de compra dentro de 24 horas desde que ésta ha sido enviada mediante Portal Favor enviar factura a la casilla 'dipresrecepcion@custodium.com', con copia a 'mdramirez@ispch.cl' y 'morellana@ispch.cl', y entregar factura en Oficina de Partes, indicando el número de orden de compra y guía de Despacho. Plazos de entrega y vigencia, indicados en Resolución Exenta adjunta. Para despachar/entregar el(los) producto(s) y/o servicio(s) contactarse con: Bodega General al fono: +56 22 575 5170-171 o por vía correo electrónico a 'jcorrea@ispch.cl', con copia a 'jsoto@ispch.cl' y 'monicar@ispch.cl'. Despachar con guía valorizada, indicando N° de Lote, fecha de vencimiento más certificados de análisis y fichas de seguridad de los insumos en cuestión, si corresponde. Téngase presente que de acuerdo al Art 63 del Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, se entenderá formalizada
- Organismo comprador
- INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
- Proveedor
- GALENICA S A79.622.060-0
- Licitación de origen
- 813-7-LR22
- Creación17-04-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-04-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación27-04-2023, 12:00 a. m.