ORDEN DE COMPRA DESDE 813-67-LQ23
- Total
- $45.366.370
- Neto
- $38.123.000
- Impuestos
- $7.243.370
Se solicita aceptar orden de compra para formalizar adquisición. Para despachar solicite hora en Bodega Central con D. Juan Correa, contacto: jcorrea@ispch.cl fonos: 25755171-25755170 Emitir factura una vez que exista recepción conforme de(los) producto(s).Indicando en ella orden de compra y guía de despacho dirigida a: dipresrecepcion@custodium.com La factura correspondiente al monto a pagar, la cual deberá indicar, además de las menciones tributarias, el número de la correspondiente orden de compra. En el caso que el equipo (bien mayor) a simple vista se identifique que pueda desagregarse en partes y/o módulos, y que actúen en forma independiente e incluso tengan una vida útil diferente a la del bien principal, se deberá en la facturación desagregar por cada una de sus partes autónomas (componentes), obligatoriamente a su valor de mercado.
- Organismo comprador
- INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
- Proveedor
- SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTRO LIMITADA77.647.010-4
- Licitación de origen
- 813-67-LQ23
- Creación23-10-2023
- Envío a proveedor16-11-2023
- Aceptación17-11-2023