ORDEN DE COMPRA DESDE 813-28-LQ22
- Total
- $1.911.235
- Neto
- $1.606.080
- Impuestos
- $305.155
PP 17 SUMINISTRO MAT LAB SUBDEPTO ENF INFECC DESDE 813-28-LQ22 Se solicita dar aceptación a la orden de compra dentro de 24 horas desde que ésta ha sido enviada mediante Portal. Favor enviar factura a la casilla 'dipresrecepcion@custodium.com', con copia a 'mdramirez@ispch.cl' y 'morellana@ispch.cl', y entregar factura en Oficina de Partes, indicando el número de orden de compra y guía(s) de Despacho (debe(n) venir con fecha de emisión del día de despacho). Plazos de entrega y vigencia, indicados en Resolución Exenta adjunta. Para despachar/entregar el(los) producto(s) y/o servicio(s) contactarse con: Juan Correa, Jefatura Bodega Central, al fono: +56 22 575 51 69 o por vía correo electrónico a 'jcorrea@ispch.cl', con copia a 'jsoto@ispch.cl', 'khernandez@ispch.cl' y 'monicar@ispch.cl'. Despachar con guía valorizada, indicando N° de Lote (si tiene) y fecha de vencimiento (esta última solo si aplica).
- Organismo comprador
- INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
- Proveedor
- GALENICA S A79.622.060-0
- Licitación de origen
- 813-28-LQ22
- Creación05-09-2022
- Envío a proveedor03-11-2022
- Aceptación03-11-2022