810406-75-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 810406-88-COT26, DEPTO. DE NUTRICIÓN

Total
$1.398.200
Neto
$1.398.200
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 810406-75-AG26 dirigida a AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA Datos que se exigirán para la facturación a partir del 01-01-2024, debe agregar el número de la orden de compra de mercado público 810406-75-AG26 (CAMPO 801) y la oc. interna N°202600584 (CAMPO 802(nota de pedido)), Correo XML: sii_recepcion_dte@uda.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Proveedor
AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA78.210.325-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-05-2026, 12:00 a. m.