Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 800-1709-COT23
- Total
- $713.929
- Neto
- $599.940
- Impuestos
- $113.989
Orden de Compra codigo: 800-1297-AG23 dirigida a NOVASALUD COM S A Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Datos de despacho: Despacho: Bodega Insumos Generales /Clínicos de la Clínica Quilín (horario de atención 8:30 am hasta las 17:00 hrs.) Dirección: Mar Tirreno 3349,Peñalolen,Región Metropolitana. Contacto para recepción de productos: Bruce Gomez ( 56 2) 29770053. Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- Novasalud.com Pharmastore96.951.490-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación04-04-2023
- Envío a proveedor04-04-2023
- Aceptación04-04-2023