006-008//004//sa 69 GBS SERV. REPARACIÓN JARDIN INFANTIL PILLANC
- Total
- $477.190
- Neto
- $401.000
- Impuestos
- $76.190
006-008//004//sa 69 GBS SERV. REPARACIÓN JARDIN INFANTIL PILLANCITO FECHA: 10-05-2023 FONO PAGO FACTURAS: 572791429 SAFI: 20230064 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. EN DIEGO PORTALES 1605, CUARTEL CAVANCHA, SECCIÓN LOGÍSTICA, ATENCION MARIO MALDONADO SALAZAR 572-792511, CIUDAD DE IQUIQUE. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- RAÚL ROBERTO RAMOS SOTO16.866.230-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación17-04-2023
- Envío a proveedor12-05-2023
- Aceptación29-05-2023