001-003//004//SA 132 SVC. REEMPLAZO DE MATRIZ AGUA
- Total
- $14.116.018
- Neto
- $11.862.200
- Impuestos
- $2.253.818
001-003//004//SA 132 SVC. REEMPLAZO DE MATRIZ AGUA POTABLE EDIFICIO CARIQUIMA, DESDE 794947-9-LE25 FECHA: 05-02-2026 FONO PAGO FACTURAS: 572791429 SAFI: 2026001 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN POSTERIOR ENVÍO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PROVEEDOR DEBE TENER UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL NOMBRE DE LA EMPRESA. CORREO ENVÍO DE FACTURACIÓN despacho.1ba@fach.mil.cl AL MOMENTO DE FACTURAR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ESTOS DEBEN COINCIDIR CON LO INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA AL GENERAR FACTURA EN GIRO SELECCIONAR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O DEFENSA.(AFÍN CON EL RUBRO DEL DEMANDANTE) PERSONAL QUE ASISTA A LA ENTREGA DEBERÁ SER DE NACIONALIDAD CHILENA
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- JOSÉ FERNANDO DÍAZ CORTÉS8.516.270-5
- Licitación de origen
- 794947-9-LE25
- Creación05-02-2026
- Envío a proveedor16-02-2026
- Aceptación23-02-2026