778998-107-SE23Recepción conforme

ADQ. DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES DEL RL1

Total
$19.903.815
Neto
$16.725.895
Impuestos
$3.177.920
Descripción

ADQ. DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES DEL RL1 22-06-002 APOY-MANT-MAOP 4556 22-04-011 APOY-MANT-MAOP 4556 ¨OTROS ANTICIPOS¨ EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LAS O/C QUE SE EMITAN A SU FAVOR POR EL PORTAL DE “MERCADO PÚBLICO” CONTANDO CON 48 HRS PARA ACEPTAR, A OBJETO QUE EL EJÉRCITO PROCEDA A SU PAGO. LAS OC “NO ACEPTADAS” NO PODRÁN SER PAGADAS, POR NO EXISTIR LEGALMENTE UN VÍNCULO COMERCIAL ENTRE AMBAS PARTES; ADEMÁS SE SOLICITA QUE INCLUYA EN LA FACTURA, EL GIRO CORRESPONDIENTE A “DEFENSA”. LA FACTURACIÓN SERA CON LA FECHA INSITU DE RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS TENIENDO LOS DÍAS HÁBILES MENCIONADO EN LA COMPRA ÁGIL PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. LAS MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA, SE APLICARÁN SEGÚN LO INDICADO EN LA CLAUSULA DE LA COMPRA ÁGIL. EL HORARIO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y 15:00 a 17:30, DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA NO SE RECIBIRÁ NINGÚN TIPO DE ELEMENTOS HASTA EL DÍA SIGUIENTE.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
MANUEL ALBERTO76.300.103-2
Licitación de origen
778998-10-LE23
Proceso
  1. Creación
    29-09-2023
  2. Envío a proveedor
    11-10-2023
  3. Aceptación
    11-10-2023