764-85-SE11Enviada a proveedor

Programación Anexos

Total
$38.345
Neto
$32.223
Impuestos
$6.122
Descripción

Esta orden de compra corresponde a la Factura N° 2324 de 08.02.2011

Partes
Proveedor
cefon11.911.449-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-02-2011
  2. Envío a proveedor
    08-02-2011