761391-91-SE26Enviada a proveedor
EPS/07/fbc/GUB/SERVICIO DE ASEO EN DEP. DE LA E.P.S. DESDE 761391-221-LE25 Y EL CONTRATO N° 005/2026.
- Total
- $6.907.950
- Neto
- $5.805.000
- Impuestos
- $1.102.950
EPS/07/fbc/GUB/SERVICIO DE ASEO EN DEP. DE LA E.P.S. DESDE 761391-221-LE25 Y EL CONTRATO N° 005/2026. CONTACTO: CARLOS HERNANDEZ FONO: 22 9761018 INGRESO PROVEEDORES: PÓRTICO DE ESCUELA DE ESPECIALIDADES UBICADO EN JOSÉ MIGUEL CARRERA N°10525, PARADERO 32 1/2, EL BOSQUE. HORARIO DE RECEPCIÓN: LUN. A JUE. 08:00 A 11:30 Y 13:30 A 16:00 HRS., VIER. 08:00 A 11:30. NO HAY ATENCIÓN EN LA TARDE FONO: 229760752 (RECEPCIÓN Y DESPACHO) MAIL: recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl Observaciones del despacho: RECEPCION DEL SERVICIO Y/O MATERIAL Y PAGO DE FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE O/C EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y REMITIR FACTURA A: recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl CONSULTA POR PAGO: 22976 0741 0740 - 0199 Los proveedores deben informar oportunamente la cesión de las facturas a una empresa de factoring. Despachar sus productos con una copia de la O/C. La Factura debe indicar información de transferencia bancaria y numero de la O/C asociada.
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