761391-2267-SE25Recepción conforme
EE/069/INT/DAS/REPARACIÓN DE ENFERMERIA Y CLINICA DENTAL.
- Total
- $20.816.670
- Neto
- $17.493.000
- Impuestos
- $3.323.670
Observaciones: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 15 DÍAS HÁBILES, DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA DEL SERVICIO: 24 MESES INGRESO PROVEEDORES: PÓRTICO DE ESCUELA DE ESPECIALIDADES UBICADO EN JOSÉ MIGUEL CARRERA N°10525, PARADERO 32 1/2, EL BOSQUE. CONTACTO: FRANCISCO VILLARROEL +56959007618 RECEPCION DEL SERVICIO Y/O MATERIAL Y PAGO DE FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE O/C EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y REMITIR FACTURA A: recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl CONSULTA POR PAGO: 22976 0741 0740 - 0199 Los proveedores deben informar oportunamente la cesión de las facturas a una empresa de factoring. Despachar sus productos con una copia de la O/C. La Factura debe indicar información de transferencia bancaria y numero de la O/C asociada
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