761391-2267-SE25Recepción conforme

EE/069/INT/DAS/REPARACIÓN DE ENFERMERIA Y CLINICA DENTAL.

Total
$20.816.670
Neto
$17.493.000
Impuestos
$3.323.670
Descripción

Observaciones: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 15 DÍAS HÁBILES, DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA DEL SERVICIO: 24 MESES INGRESO PROVEEDORES: PÓRTICO DE ESCUELA DE ESPECIALIDADES UBICADO EN JOSÉ MIGUEL CARRERA N°10525, PARADERO 32 1/2, EL BOSQUE. CONTACTO: FRANCISCO VILLARROEL +56959007618 RECEPCION DEL SERVICIO Y/O MATERIAL Y PAGO DE FACTURA, PREVIA ACEPTACIÓN DE O/C EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO Y REMITIR FACTURA A: recepcion.despacho.baeb@fach.mil.cl CONSULTA POR PAGO: 22976 0741 – 0740 - 0199 Los proveedores deben informar oportunamente la cesión de las facturas a una empresa de factoring. Despachar sus productos con una copia de la O/C. La Factura debe indicar información de transferencia bancaria y numero de la O/C asociada

Partes
Proceso
  1. Creación
    23-06-2025
  2. Envío a proveedor
    02-07-2025
  3. Aceptación
    02-07-2025