752-820-SE09Enviada a proveedor

Combustible

Total
$235.000
Neto
$235.000
Impuestos
$0
Descripción

Combustible cometidos funcionarios Programas Gore. Regulariza Factura Nº011217 de 30.09.09 $10.000 PIRDT 011216 de 30.09.09 $10.000 Prod. Limpia. 011214 de 30.09.09 $15000 Residuos Sólidos 011215-011218-011219 30.09.09 $200.000 Electrificación Rural

Partes
Proveedor
dasefe76.695.820-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-10-2009
  2. Envío a proveedor
    08-10-2009