Adquisición Insumos Computacionales
- Total
- $749.134
- Neto
- $629.524
- Impuestos
- $119.610
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 752-83-COT26 Contraparte Técnica: Nombre: Eduardo Madrid Osorio Correo: emadrid@goreloslagos.cl Teléfono: + 569 92765752 - 65 248 5419 La forma de pago deberá ser "Crédito". En el campo 801 se deberá indicar el tipo de documento "Orden de Compra" el N°debe ser exactamente el ID de la orden "752-XX-AG26" (incluyendo números, guion y mayúsculas). El archivo XML de la factura deberá ser enviado a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com. (Se debe facturar después de haber entregado conforme los bienes/servicios, lo que será validado por la contraparte técnica del Gobierno Regional. El pago se efectuará mediante transferencia electrónica dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura por parte del Gobierno Regional de Los Lagos.
- Organismo comprador
- GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
- Proveedor
- PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SpA77.229.656-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación05-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor05-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación07-05-2026, 12:00 a. m.