752-115-AG26Recepción conforme

Servicio de Producción integral Cuenta Pública gestión 2025

Total
$5.712.000
Neto
$4.800.000
Impuestos
$912.000
Descripción

Compra Ágil proveniente de la Cotización 752-81-COT26. Contacto de la Contraparte Técnica: Nombre: Paula Gutiérrez Cartes Teléfono: 9 9128 2051 Correo: pgutierrez@goreloslagos.cl Instrucciones de Facturación: - La forma de pago deberá ser "Crédito". - En el campo 801 se deberá indicar el tipo de documento "Orden de Compra" el N° debe ser el ID de la orden "752-115-AG26" (incluyendo números, guión y mayúsculas). - El archivo XML de la factura deberá ser enviado a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com.

Partes
Proveedor
BONANZA SPA78.221.626-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-05-2026, 12:00 a. m.