Solicitud de Materiales N°26/31/2017 proveniente de la Dirección de Adquisiciones. Contacto: Carola Aqueveque Fono: 22-4856123 Orden de Compra según Dolar Observado al día 10 de Julio con el valor de $666.61 Total Monto a Facturar $ 6.469.717 Despach
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