746483-22-SE25Recepción conforme

Contrato Insumos de Aseo mes Marzo 2025

Total
$553.557
Neto
$465.174
Impuestos
$88.383
Descripción

OF. CIRCULAR ZSM N °13-2023 que Informa sobre proceso de pago de facturas de insumos de contrato de aseo, Autoriza pago Email fecha 16/04/2025 Administrativo Mantenimiento Sra. Estrella Vázquez CAPJ ZSM Resolución N°100 y Mod N°2 del Contrato, la cual prorroga su vigencia hasta el 30 de junio de 2025., Contrato inicial vigente desde el 01.07.2022 según REX N°562 del 25.07.2022, LICITACION 2184-47-LR21 EN SE SOLICITA EN GLOSA DE FACTURA INDICAR JUZGADO DE GARANTÍA DE SAN BERNARDO DIRECCIÓN : URMENETA N°330 SAN BERNARDO

Partes
Proveedor
MAGO-CHIC79.572.830-9
Licitación de origen
2184-47-LR21
Proceso
  1. Creación
    16-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-04-2025, 12:00 a. m.