746483-15-SE25Recepción conforme

Contrato Insumos de Aseo mes Febrero 2025

Total
$583.167
Neto
$490.056
Impuestos
$93.111
Descripción

OF. CIRCULAR ZSM N °13-2023 que Informa sobre proceso de pago de facturas de insumos de contrato de aseo, Autoriza pago Email fecha 13/03/2025 Administrativo Mantenimiento Sra. Estrella Vázquez CAPJ ZSM Resolución N°100 y Mod N°2 del Contrato, la cual prorroga su vigencia hasta el 30 de junio de 2025., Contrato inicial vigente desde el 01.07.2022 según REX N°562 del 25.07.2022, LICITACION 2184-47-LR21 EN GLOSA DE FACTURA INDICAR JUZGADO DE GARANTIA DE SAN BERNARDO DIRECCION : URMENETA N°330 SAN BERNARDO

Partes
Proveedor
MAGO-CHIC79.572.830-9
Licitación de origen
2184-47-LR21
Proceso
  1. Creación
    21-03-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-03-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-03-2025, 12:00 a. m.