746483-10-SE25Recepción conforme

Contrato Insumos de Aseo mes Enero 2025

Total
$440.696
Neto
$370.333
Impuestos
$70.363
Descripción

OF. CIRCULAR ZSM N °13-2023 que Informa sobre proceso de pago de facturas de insumos de contrato de aseo, Autoriza pago Email fecha 17/02/2025 Administrativo Mantenimiento Sra. Estrella Vázquez CAPJ ZSM Resolución N°100 y Mod N°2 del Contrato, la cual prorroga su vigencia hasta el 30 de junio de 2025., Contrato inicial vigente desde el 01.07.2022 según REX N°562 del 25.07.2022, EN GLOSA DE FACTURA INDICAR JUZGADO DE GARANTIA DE SAN BERNARDO DIRECCION : URMENETA N°330 SAN BERNARDO

Partes
Proveedor
MAGO-CHIC79.572.830-9
Licitación de origen
2184-47-LR21
Proceso
  1. Creación
    18-03-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-03-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-03-2025, 12:00 a. m.