SC 433 INFRAESTRUCTURA -FONDOS POR RENDIR MES DE D
- Total
- $11.424.000
- Neto
- $9.600.000
- Impuestos
- $1.824.000
ID:1 Programa: 9 13.1-4780 Cuenta: 22 06 001 SE ADJUNTA INSTRUCTIVO DE PAGO A PROVEEDORES ADJUNTAR LA ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DEL DESPACHO. UNIDAD SOLICITANTE : luis.ortega@sag.gob.cl Con copia a: Encargado de Recepción: marcos.riquelme@sag.gob.cl Encargada de Compras: Karin.vavreckaz@sag.gob.cl Ejecutivo de compras : alejandra.puelma @sag.gob.cl PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com LOS PRODUCTOS SERAN RECIBIDOS, EN OFICINA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS POR MARCO RIQUELME EN EL SIGUIENTE HORARIO LUNES A JUEVES DE 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs., VIERNES de 8:00 a 14:00 hrs. RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 7539/2023 APRUEBA CONTRATO DEL SERVICIO DE OBRAS CIVILES Y CLIMATIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO RED SAG DE LABORATORIOS POR UN PERÍODO DE 24 MESES, CON LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES ENTRE ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASI RETAIL LIMITADA Y SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICI
- Organismo comprador
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
- Proveedor
- Administradora de servicios integrales Asi retail76.054.641-0
- Licitación de origen
- 745712-14-LR23
- Creación05-04-2024
- Envío a proveedor10-04-2024
- Aceptación11-04-2024